Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsdiagramm

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bei einer Einwohnerzahl von 305.198
-0,09 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-0,09 €
46,97%
-0,07 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,07 €
37,43%
-0,02 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-0,02 €
10,40%
-0,01 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,01 €
5,20%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -0,09 €
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -0,07 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -0,02 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -0,01 €
  • Summe
    -0,19 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
10: Ordentliche Erträge
0 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-0,09 €
12: Versorgungsaufwendungen
-0,02 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-0,01 €
14: Bilanzielle Abschreibungen
0 €
15: Transferaufwendungen
0 €
16: Sonstige ordentliche Aufwendungen
-0,07 €
17: Ordentliche Aufwendungen
-0,19 €
18: Ordentliches Ergebnis
-0,19 €
21: Finanzergebnis
0 €
22: Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit
-0,19 €
25: Außerordentliches Ergebnis
0 €
26: Jahresergebnis
-0,19 €
29: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-0,20 €
31: Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand
-0,20 €
34: Nachrichtlich - Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage
0 €